从严编制预算 把紧控制支出
陕钢集团韩城公司制定了年度费用预算方案,明确各项费用进一步压减的目标,按月核定各部门、各业务组预算内费用开支和额度,将所有非生产性费用在年度预算基础上再压降10%,业务招待费、车辆使用费等可控费用压降20%。同时,建立预算外费用管理台账,制定切实可行费用管控措施,梳理并优化费用支出审批流程,严格履行事前审批制度,紧把成本费用支出关,严约束、硬考核,促进全员控费降费管理自觉。此外,定期通报相关指标,及时总结成本费用管理工作,将管控压力传递到公司各个业务单元。截止4月初,各项非生产性费用同比降低约25%。
精简机构人员 节约运营成本
伴随着新一轮机构改革的深入推进,陕钢集团韩城公司进行了大刀阔斧的改革,对职能相近的部门业务进行整合,压缩11名职能部门编制扩充到6个业务组,使工作重心下沉到一线,让干部职工在一线创造价值,降低公司运营成本。
打破吃“大锅饭” 破除平均主义
“3月份收入指标完成率为107%,工资平均相差达到了300元左右!”业务组一位采购员介绍绩效工资调整后带来的变化时惊喜说道。韩城公司分类确定工资总额基数,优化劳动生产率挂钩规则,建立中层干部与普通职工工资增长协调机制,下调工资保底线,完善“一适应、两挂钩”工资决定机制。用业绩说话、按业绩取酬,真正实现了多干多得、少干少得的薪酬改革目的,调动了广大干部职工工作积极性,大大提高了工作效率。
“过好紧日子,才有好日子”是陕钢集团韩城公司追求提质增效的共识。该公司将坚持成本优先、算账经营,细算账、算细账,持续推进精益管理思想指导下的“算账”理念,建立起经营目标、绩效考核和薪酬挂钩的一体化运行机制,让过紧日子成为日常习惯和工作常态,有力推动企业破釜沉舟砥砺前行。(倪妮)